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Auslandsgesellschaften steuerlich optimal gründen
Risiken vermeiden – Vorteile nutzen
Die Gründung und Besteuerung von Auslandsgesellschaften bringt komplexe Herausforderungen mit sich. In bestimmten Konstellationen kann Deutschland neben der ausländischen Besteuerung zusätzlich eine Besteuerung oder eine Einkünftekorrektur vornehmen. In diesem Seminar lernst du, welche Fallstricke du in der laufenden Besteuerung bzw. im besten Fall bereits vor Gründung der Auslandsgesellschaft kennen solltest. Du lernst die wichtigsten Sachverhalte kennen und kannst damit aktiv Einfluss auf eine optimierte Unternehmensbesteuerung nehmen und Überraschungen in Betriebsprüfungen vermeiden. Außerdem werden Steuerbelastungsvergleiche und das sog. Mittelstands- bzw. Organschaftsmodell besprochen.
Inhalte
Besteuerungsaspekte der Auslandsgesellschaft
- Besteuerungsunterschiede bei der Rechtsform.
- Unbeschränkte und beschränkte Steuerpflicht in Deutschland.
- Rechtstypenvergleich.
Integration der Auslandsgesellschaft in die Unternehmensgruppe
- Muttergesellschaft, Tochtergesellschaft und Schwestergesellschaft.
- Unterschiede in der Besteuerung.
Ausschüttungsbesteuerung
- Nationale Besteuerung der Ausschüttung.
- Doppelbesteuerung.
- Missbrauchsvermeidungsvorschriften § 50d Abs. 3 EStG.
- Erstattungs- und Freistellungsverfahren.
Verrechnungspreise
- Gesetzliche Anforderungen und Einkünftekorrekturnormen.
- Verrechnungspreisdokumentationen.
Entstrickungsbesteuerung und Missbrauchsvermeidungsvorschriften
- Entstrickungsbesteuerung und Funktionsverlagerung bei Leistungsbeziehungen und Gesellschaftsgründung.
- Hinzurechnungsbesteuerung.
- Nationale Missbrauchsvermeidungsvorschriften.
Steuerbelastungsvergleiche
Mittelstands- und Organschaftsmodell
Lernumgebung
In deiner Online-Lernumgebung findest du nach deiner Anmeldung nützliche Informationen, Downloads und Extra-Services zu dieser Qualifizierungsmaßnahme.
Dein Nutzen
- Du lernst wichtige Fakten zur Besteuerung von Auslandsgesellschaften in Deutschland kennen.
- Du lernst Möglichkeiten kennen, wie du deine Unternehmenssteuerbelastung optimieren kannst.
- Du vermeidest nachträgliche Besteuerungen durch Feststellungen in Betriebsprüfungen.
Methoden
Fachvortrag und Möglichkeit zu interaktivem Austausch mit dem Referenten und im Teilnehmerkreis.
Empfohlen für
Fach- und Führungskräfte aus Steuerabteilungen, Leitung Rechnungswesen, Unternehmer:innen, Steuerberater:innen.
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Angebot auf Anfrage
3 Stunden
Präsenz oder Online
Termin individuell planbar
- Passgenau abgestimmte Trainings
- Direkter Praxistransfer
- Effizienter Zeit- und Kosteneinsatz
100 % unverbindliche Anfrage
Rückmeldung innerhalb von 24 Stunden
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Starttermine und Details
20.07.2026
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23.10.2026
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Buchungsnummer:
42408
€ 390,- zzgl. MwSt.
€ 464,10 inkl. MwSt.
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